Pagina 1 din 1

Declaratia 390

Scris: Mie Aug 23, 2017 6:32 pm
de ivana575
Am primit o notificare de la anaf in care se specifica faptul ca nerezidentii care obtin venituri impozabile in Romania de natura celor prevazute la art. 115 din Legea 571/2003 au obligatia de a plati impozit. Se mentioneaza ca analiza efectuata a avut in vedere achizitiile intracomunitare de servicii inscrise in declaratia 390. In cazul in care nu aveam aceasta obligatie sa transmit in scris cu argumente, daca nu firma se incadreaza in categoria de risc fiscal ridicat.

Nu stiu despre ce lucru este vorba, intrucat in declaratia 390 este o singura factura de prestari servicii de 170 euro. Restul sunt achizitii de utilaje pentru firma. Asociatul unic al firmei este cetatean german.
Sa depun declaratiile 100 cu zero sau ce sa fac?

Re: Declaratia 390

Scris: Mie Aug 23, 2017 9:16 pm
de balazse
Factura de prestari servicii s-a realizat in tara sau in strainatate?
Daca in strainatate, atunci le trimiti o adresa cum ca s-a realizat in tara X. Daca s-a realizat in tara, atunci trebuia sa inregistrezi contractul/comanda prin D.017, iar daca nu ai primit o certificat de rezidenta fiscala din partea furnizorului trebuia sa retii si sa platesti impozit de 16%, precum la anul sa declari veniturile impozitate/neimpozitate (de altfel trebui sa soliciti un CIF de la ANAF pentru furnizorul in cauza).
Cel putin eu asa am inteles.