Buna tuturor,
Daca o firma a facturat fara TVA luni intregi, fiind inregistrata in scopuri de TVA si operatiunile facturate nefiind scutite, eu i-as pune sa le corecteze si sa le retrimita clientilor corectate. Dar pana atunci cum sa le contabilizez in varianta lor gresita?
Multumesc!
Facturi emise eronat
Re: Facturi emise eronat
Le înregistrați așa cum sunt.
Să emită facturi de stornare și unele corecte, cu TVA. Și le veți opera și pe acelea corect.
Vedeți art.330 cod fiscal cum se face corectarea documentelor.
Să emită facturi de stornare și unele corecte, cu TVA. Și le veți opera și pe acelea corect.
Vedeți art.330 cod fiscal cum se face corectarea documentelor.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.