Srl platitor de tva, executa catre un partener din Belgia, platitor si el de tva, lucrari in constructii (in Belgia).
Este corect sa inregistrez factura, fara tva (cu “e”) si sa scriu “neimpozabil in Romania art. 278 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015”?
De la asistenta contribuabili mi-au spus ca trebuie sa scriu taxare inversa dar sa nu declar in 390, plus ca asa facea si contabila dinainte, adica scria “taxare inversa”.....
lucrari constructii - tva
Re: lucrari constructii - tva
Da. Este corect cu E.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: lucrari constructii - tva
Pentru linistea ta, verifica daca nu sunteti in situatia in care ar trebui sa declarati sediu permanent, de la care ar trebui sa facturati.
Eugen Pintea
-
strasciuce251
- Mesaje: 120
- Membru din: Joi Feb 10, 2011 12:00 am
Re: lucrari constructii - tva
Este foarte probabil ca ar trebui ca firma sa se inregistreze ca platitor de tva in Belgia, dar administratorul nu doreste si isi asuma acest lucru pt Belgia. Dpdv al statului roman este vreo problema?
-
mocanua845
- Mesaje: 32
- Membru din: Joi Feb 09, 2023 9:54 pm
Re: lucrari constructii - tva
Legat oarecum de acest subiect , am urmatoarea situatie ,firma A un neplatitor de TVA din Romania cu cod intracomunitar a prins o lucrare mai mare in Belgia (mai are si alte lucrari in Romania, nu doreste sa se inregistreze in Belgia cu sediul ) . Clientul din Belgia platitor de tva in tara lui . Lucrarea are in vedere amanajarea de balcoane cu elemente de metal pt toate blocurile dintr-un ansamblu rezidential .
Pana aici totul ok, firma din Ro are cod intracomunitar si pentru ca sunt servicii aduse unui bun imobil din Belgia nu se declara in D390 , factura clientului meu va fi fara TVA .
Daaaar aici intervine ce nu stiu si cei de la asistenta contribuabili mi-au dat 2 raspunsuri diferite .
Ca sa isi onoreze contractul , au subcontractat 1 firma B din Belgia ( tot roman , dar cu cod valid de VIES) , factura lor pentru servicii aduse acelui bun imobil este fara tva , ce obligatii sunt pt firma A.
Prima data cei de la asistenta mi-au zis ca sunt tot servicii aduse unui bun imobil si nu retin tva si nici nu declar in 390 , al doilea mi-a zis sa ma supun regulii de taxare inversa si platesc tva in Ro pt factura primita de la B , dar nu era convisa si sa pun intrebarea pe formularul de contact .
Poate ati avut caz .
Multumesc frumos .
Pana aici totul ok, firma din Ro are cod intracomunitar si pentru ca sunt servicii aduse unui bun imobil din Belgia nu se declara in D390 , factura clientului meu va fi fara TVA .
Daaaar aici intervine ce nu stiu si cei de la asistenta contribuabili mi-au dat 2 raspunsuri diferite .
Ca sa isi onoreze contractul , au subcontractat 1 firma B din Belgia ( tot roman , dar cu cod valid de VIES) , factura lor pentru servicii aduse acelui bun imobil este fara tva , ce obligatii sunt pt firma A.
Prima data cei de la asistenta mi-au zis ca sunt tot servicii aduse unui bun imobil si nu retin tva si nici nu declar in 390 , al doilea mi-a zis sa ma supun regulii de taxare inversa si platesc tva in Ro pt factura primita de la B , dar nu era convisa si sa pun intrebarea pe formularul de contact .
Poate ati avut caz .
Multumesc frumos .