Buna ziua,am o factura cu chitanta din noiembrie 2014 care mi-a fost data acum, soc.aplica tva incasare, acel furnizor este neplatitor tva.
Ce as putea face inregistrez factura si chitanta la decembrie? modific jurn.cump. avand in vedere ca furnizorul este nepl.tva. Iar ptr chit. sa o inregistrez pe 452, sau pe 4551.
chitanta
Re: chitanta
Potrivit prevederilor legale (OMFP 1802/2015<---valabil de la 01.01.2015 si OMFP 3055/2009<---valabil pana la 31.12.2014) corectarea erorilor se face in momentul in care acestea au fost constatate.
Mai ales daca este neplatitor de TVA, acel furnizor care nu v-a dat chitanta la timp.
Haideti sa nu fim mai catolici decat PAPA.
Inregistrati chitanta (putea fi vorba si de o factura, ati fi tratat-o la fel) in momentul in care ati constatat eroarea.
OMFP 1802/2014:
2.5.2. Corectarea erorilor contabile
65. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
(2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.
Mai ales daca este neplatitor de TVA, acel furnizor care nu v-a dat chitanta la timp.
Haideti sa nu fim mai catolici decat PAPA.
Inregistrati chitanta (putea fi vorba si de o factura, ati fi tratat-o la fel) in momentul in care ati constatat eroarea.
OMFP 1802/2014:
2.5.2. Corectarea erorilor contabile
65. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
(2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!