declaratie 394
declaratie 394
Dupa cate am inteles din 1 ianuarie 2016 trebuie introduse si bonurile in 394 chiar daca au sau nu CUI societatii.Am observat ca eu selectand in ianuarie la panoul de intrari B de la bon fiscal acestea nu au fost preluate in declaratia 394.Cum sa le introduc ca si factura simplificata sau ...pentru a se regasi in declaratie? ar trebui sa pun rectificativa pe ianuarie.Multumesc
Re: declaratie 394
Ai răbdare până apare noua declarație.
- fagarasa176
- Mesaje: 8239
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: declaratie 394
1. La bonurile fiscale fara cui alegeti "B"
2. La bonurile fiscale asimilate facturilor simplificate adica au cui pe ele alegeti "C"
3. Nici nu are cum sa se preia in D394 momentan atata timp cat nu a aparutul noul formular pdf inteligent
3. Oricum cei care depun D394 lunar, in aprilie cand apare noul formular o sa redepuna D394 pentru lunile ianuarie si februarie
Rugamintea este ca inainte de a deschide un subiect nou sa cautati pe forum, exista deja cateva zeci, daca nu sute, de discutii despre aceasta problema si nu este nevoie sa aglomeram forumul inutil.
2. La bonurile fiscale asimilate facturilor simplificate adica au cui pe ele alegeti "C"
3. Nici nu are cum sa se preia in D394 momentan atata timp cat nu a aparutul noul formular pdf inteligent
3. Oricum cei care depun D394 lunar, in aprilie cand apare noul formular o sa redepuna D394 pentru lunile ianuarie si februarie
Rugamintea este ca inainte de a deschide un subiect nou sa cautati pe forum, exista deja cateva zeci, daca nu sute, de discutii despre aceasta problema si nu este nevoie sa aglomeram forumul inutil.
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
-
- Mesaje: 512
- Membru din: Joi Feb 17, 2011 1:23 pm
receptie bon :)
Buna ziua.
Vin cu o mare rugaminte si anume, dar mai intai sa mentionez ca nu sunt contabila, va rog sa imi spuneti la un bon fiscal se face receptie?:) si trebuie facut pe fiecare produs din bonul fiscal ? sau exista ceva mai simplu.
Va multumesc pentru sfat.
Vin cu o mare rugaminte si anume, dar mai intai sa mentionez ca nu sunt contabila, va rog sa imi spuneti la un bon fiscal se face receptie?:) si trebuie facut pe fiecare produs din bonul fiscal ? sau exista ceva mai simplu.
Va multumesc pentru sfat.
- fagarasa176
- Mesaje: 8239
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: declaratie 394
Sigur este BF?
Nu are CUI'ul societatii pe el?
Acuma depinde...
Daca pe BF este un serviciu nu aveti ce NIR sa intocmiti, serviciile nu se stocheaza
Daca pe BF sunt produse care se stocheaza trebuie intocmit NIR
Plus ca daca doriti ca aceasta cheltuiala sa fie deductibila trebuie ori intocmit NIR ori inregistrat printr'un decont de cheltuieli
Nu are CUI'ul societatii pe el?
Acuma depinde...
Daca pe BF este un serviciu nu aveti ce NIR sa intocmiti, serviciile nu se stocheaza
Daca pe BF sunt produse care se stocheaza trebuie intocmit NIR
Plus ca daca doriti ca aceasta cheltuiala sa fie deductibila trebuie ori intocmit NIR ori inregistrat printr'un decont de cheltuieli
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
-
- Mesaje: 1113
- Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am
Re: declaratie 394
Buna,fagarasa176 scrie:1. La bonurile fiscale fara cui alegeti "B"
2. La bonurile fiscale asimilate facturilor simplificate adica au cui pe ele alegeti "C"
am o intrebare,legat de deductibilitatea cheltuielilor... stiu ca la BF trebuie facut decont pentru ca sa fie deductibila cheltuiala, dar la facturile simplificate? Trebuie facut decont sau nu ?
Multumesc, o zi buna!

Re: declaratie 394
Nu, deoarece are aceeasi valoare ca si o factura (are deja CIF-ul clientului tiparit).
-
- Mesaje: 1113
- Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am
Re: declaratie 394
Super, ca am o tona
Merci!

Merci!
Re: declaratie 394
neata, am o societate cu puncte e lucru in care fac transfer de marfa, prin intrari am facut un furnizor fictiv transfer , imi va aparea transferul in decl 394? deoarece aleg bf?
Re: declaratie 394
Poate ai vrut sa zici "B" si nu "bf". La transfer trebuie sa folosesti ca si tip "A" (de la aviz).
Re: declaratie 394
Buna ziua!
Am primit in februarie o factura ratacita, din nov 2015, cu valoare 0, dar care inchide un avans, respectiv sunt facturate niste materiale de constructii.
Fiind cu valoare 0 nu mi-o prinde in D 394. Nu depun rectificativa pentru nov. 2015, nu?
Multumesc!
Am primit in februarie o factura ratacita, din nov 2015, cu valoare 0, dar care inchide un avans, respectiv sunt facturate niste materiale de constructii.
Fiind cu valoare 0 nu mi-o prinde in D 394. Nu depun rectificativa pentru nov. 2015, nu?
Multumesc!
Re: declaratie 394
Buna,
Poate ma ajuta si pe mine cineva
cf cod fiscal:
"(21) Facturile emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la alin. (12) și (13) trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
d) suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică și clară la factura inițială și la detaliile specifice care se modifică."
Din acest paragraf eu inteleg ca toate bonurile fiscale (atat cele care au CIF beneficiar cat si cele care nu au CIF beneficiar) sunt facturi simplificate in masura in care indeplinesc pct a-e. Intrebarea mea este ce introducem la Intrari C?
Poate ma ajuta si pe mine cineva

cf cod fiscal:
"(21) Facturile emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la alin. (12) și (13) trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
d) suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică și clară la factura inițială și la detaliile specifice care se modifică."
Din acest paragraf eu inteleg ca toate bonurile fiscale (atat cele care au CIF beneficiar cat si cele care nu au CIF beneficiar) sunt facturi simplificate in masura in care indeplinesc pct a-e. Intrebarea mea este ce introducem la Intrari C?