La un SRL care aplica TVA la incasare (lunar), am constatat ca in luna octombrie s-a inregistrat eronat plata unui furnizor cu o suma mai mare decat era pe chitanta. Exemplu fact era de 119 lei si s-a operat plata 119 lei dar de fapt trebuia achitat doar 50 lei.
Cum pot remedia (in luna noiembrie) aceasta problema avand in vedere ca la acea factura am declarat 19 lei tva deductibil?
inregistrare plata eronata furnizor - tva la incasare
Re: inregistrare plata eronata furnizor - tva la incasare
Faci plata corecta in octombrie, reglare tva pe D300 la regularizari in noiembrie.