Buna ziua,
am achizitionat pe firma un utilaj in noiembrie 2013 cu contract, factura, perioada de plata pana intr-un an. In mai 2014 firma a constatat ca nu mai are bani sa-l achite si furnizorul utilajului ne-a facut factura de storno. In perioada respectiva a decurs amortizarea utilajului. Avand in vedere ca utilajul a fost returnat cum tratez amortizarea inregistrata ca sa nu raman pe sold cu ea. Stornez amortizarea pe contul 1174 pentru luna decembrie a anului 2013, urmand sa redepun D101 si pe restul anului 2014 D100 (desi nu mi-as dori sa depun o rectificativa), sau este corect sa stornez pe contul de cheltuieli cu amortizarea?
Va multumesc si astept un raspuns!
Stornare amortizare
Re: Stornare amortizare
De ce ați storna amortizarea, dacă ați utilizat bunul respectiv?
Puteți trece pe venituri suma respectivă. Pentru a închide corect conturile.
Puteți trece pe venituri suma respectivă. Pentru a închide corect conturile.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
- Mesaje: 13
- Membru din: Lun Iun 03, 2013 4:44 pm
Re: Stornare amortizare
Multumesc de raspuns. M-ati putea ajuta, va rog, cu contarea?
-
- Mesaje: 13
- Membru din: Lun Iun 03, 2013 4:44 pm
Re: Stornare amortizare
Contarea este 2813=7812 ? Nu sunt sigura si decat sa fac vreo prostie mai bine intreb.
Multumesc.
Multumesc.
Re: Stornare amortizare
Nu la asta m-am gândit. Dar stornarea la ce valoare s-a făcut? La valoarea facturată inițial și vi se restituie sumele deja achitate sau la valoarea rămasă de plată?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
- Mesaje: 13
- Membru din: Lun Iun 03, 2013 4:44 pm
Re: Stornare amortizare
Stornarea s-a facut la valoarea din factura de vanzare (initiala). Ne-au stornat factura pentru ca nu am platit nici un leu din valoarea utilajului. Pe scurt l-am achizitionat cu factura, l-am folosit, i-am facut amortizarea pe perioada cat a "stat" la noi si l-am dat retur pentru ca nu aveam bani sa-l achitam (utilajul era second-hand). Dar urmarea, am ramas pe sold cu amortizarea calculata pe perioada respectiva (cheltuiala deductibila). Avand in vedere ca am returnat utilajul, cheltuiala trebuie sa devina nedeductibila, gandesc eu.
Re: Stornare amortizare
Puteți proceda astfel:
2131=404....în roșu
2813=2131...cu amortizarea înregistrată
2131=7583....în negru cu valoarea amortizării
Amortizarea este deductibilă în acest caz, dar e anulată de venitul din cedarea activelor
2131=404....în roșu
2813=2131...cu amortizarea înregistrată
2131=7583....în negru cu valoarea amortizării
Amortizarea este deductibilă în acest caz, dar e anulată de venitul din cedarea activelor
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
- Mesaje: 13
- Membru din: Lun Iun 03, 2013 4:44 pm
Re: Stornare amortizare
Va multumesc!