inregistrare consumuri productie mobila
-
- Mesaje: 5
- Membru din: Vin Apr 10, 2015 3:53 pm
inregistrare consumuri productie mobila
Salut respectuos utilizatorii acestui forum pentru modul de dialog si atitudinea in cadrul discutiilor .
Folosescu de putin timp SagaC si ma confrunt cu cateva probleme .
As dori daca se poate sa ma lamureasca cineva si pe mine cu modul de inregistrare a consumurilor in cadrul ciclului de productie . Firma este producator de mobila cu vanzarea produselor atat din fabrica cat si prin doua magazine , dar achizitioneaza si alte produse (saltele,mese sticla,scaune metalice ,etc) care se vand separat ca marfuri .
S-au creat urmatoarele gestiuni :
1. materii prime - cantitativ valorica - 301 ;
2. materiale auxiliare - cantitativ valorica -3021 ;
3. materiale consumabile-cantitativ valorica -3028 ;
4. marfuri magazin 1 - global valoric -371.1 cu corespondentele aferente (378.1, 4428.1, 607.1, 707.1);
5. marfuri magazin 2 - global valoric -371.2, cu conturile corespondente aferente;
6. marfuri saltele - global valoric - 371.3 cu conturile corespondente aferente ;(vanzari de saltele cumulat fabrica+magazine)
7. marfuri proprii - global valoric 371.4;(- vanzari produse finite din fabrica prin casa de marcat)
In cadrul procesului de productie firma consuma materii prime,auxiliare si consumabile (asa cum au fost ele inregistrate pana acum) dar pe langa acestea mai sunt si alte tipuri de cheltuieli aferente procesului de productie .
In retetar se introduc materialele consumate .
Saga calculeaza automat valoarea de consum si actualizeaza pretul de cost al produsului finit .
As avea urmatoarele probleme (ele sunt mai multe dar sper sa le rezolv pe rand):
1. Pretul prestabilit actualizat de saga in panoul de productie reprezinta pretul meu de cost sau pretul de vanzare ?
Daca este pretul de cost , atunci cand generez comanda valoarea este mai mica decat pretul real al consumurilor produsului .
2. Este corect sa introduc in retetar si alte costuri aferente gen energie electrica consumata , salarii angajati (sau total datorii salarii angajat+taxe angajator?) , amortizare mijloc fix (masina debitat pal) .
Daca da , atunci cum pot crea articolele respective (consum energie , amortizare circular , salarii sau manopera) ? Creez articol contabil vandabil , nestocat cu corespondent in contul 704 ?
Banuiesc ca ar trebui repartizate avand in vedere ca sunt mai multe tipuri de mobilier produse si se inregistreaza si productie in curs de executie .
Pretul de cost calculat de saga s-ar apropia de realitate , fisa consumurile aferente comenzii ar fi reala iar bonul de consum generat ar reflecta doar materialele consumate din gestiuni (fara sa apara cele nestocate) .
3. In cazul in care inregistrez doar materialele consumate atunci valoarea contului 7015 ar fi egala cu suma valorilor creditate pe conturile de materiale consumate (daca nu am realizat produse finite pe stoc - binenteles ) . Adica vanzarile ar fi egale cu consumul de materiale .
Cum pot clarifica acest lucru ?
Folosescu de putin timp SagaC si ma confrunt cu cateva probleme .
As dori daca se poate sa ma lamureasca cineva si pe mine cu modul de inregistrare a consumurilor in cadrul ciclului de productie . Firma este producator de mobila cu vanzarea produselor atat din fabrica cat si prin doua magazine , dar achizitioneaza si alte produse (saltele,mese sticla,scaune metalice ,etc) care se vand separat ca marfuri .
S-au creat urmatoarele gestiuni :
1. materii prime - cantitativ valorica - 301 ;
2. materiale auxiliare - cantitativ valorica -3021 ;
3. materiale consumabile-cantitativ valorica -3028 ;
4. marfuri magazin 1 - global valoric -371.1 cu corespondentele aferente (378.1, 4428.1, 607.1, 707.1);
5. marfuri magazin 2 - global valoric -371.2, cu conturile corespondente aferente;
6. marfuri saltele - global valoric - 371.3 cu conturile corespondente aferente ;(vanzari de saltele cumulat fabrica+magazine)
7. marfuri proprii - global valoric 371.4;(- vanzari produse finite din fabrica prin casa de marcat)
In cadrul procesului de productie firma consuma materii prime,auxiliare si consumabile (asa cum au fost ele inregistrate pana acum) dar pe langa acestea mai sunt si alte tipuri de cheltuieli aferente procesului de productie .
In retetar se introduc materialele consumate .
Saga calculeaza automat valoarea de consum si actualizeaza pretul de cost al produsului finit .
As avea urmatoarele probleme (ele sunt mai multe dar sper sa le rezolv pe rand):
1. Pretul prestabilit actualizat de saga in panoul de productie reprezinta pretul meu de cost sau pretul de vanzare ?
Daca este pretul de cost , atunci cand generez comanda valoarea este mai mica decat pretul real al consumurilor produsului .
2. Este corect sa introduc in retetar si alte costuri aferente gen energie electrica consumata , salarii angajati (sau total datorii salarii angajat+taxe angajator?) , amortizare mijloc fix (masina debitat pal) .
Daca da , atunci cum pot crea articolele respective (consum energie , amortizare circular , salarii sau manopera) ? Creez articol contabil vandabil , nestocat cu corespondent in contul 704 ?
Banuiesc ca ar trebui repartizate avand in vedere ca sunt mai multe tipuri de mobilier produse si se inregistreaza si productie in curs de executie .
Pretul de cost calculat de saga s-ar apropia de realitate , fisa consumurile aferente comenzii ar fi reala iar bonul de consum generat ar reflecta doar materialele consumate din gestiuni (fara sa apara cele nestocate) .
3. In cazul in care inregistrez doar materialele consumate atunci valoarea contului 7015 ar fi egala cu suma valorilor creditate pe conturile de materiale consumate (daca nu am realizat produse finite pe stoc - binenteles ) . Adica vanzarile ar fi egale cu consumul de materiale .
Cum pot clarifica acest lucru ?
Re: inregistrare consumuri productie mobila
Ce va pot spune este ca la punctul 2 colegul nostru TomaC a dat urmatorul raspuns:
http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php? ... te#p185760
http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php? ... te#p185760
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
-
- Mesaje: 5
- Membru din: Vin Apr 10, 2015 3:53 pm
Re: inregistrare consumuri productie mobila
Multumesc pentru link . Am rasfoit forumul si am citit si acest raspuns . Voi incerca o repartizare a costurilor suplimentare .
Re: inregistrare consumuri productie mobila
Buna ziua,am productie cu vanzare atit la beneficiari cat si la persoane fizice (pri magazin )+ achizitionez saltele si alte lucruri care le vand prin magazin.
Va rog din suflet sa ma ajutati cu detalii concrete daca aveti timp deoarece am tot rasfoit si linkuri darr.. nimic.
AM creat gestiune cantitativ - valorica ( deoarece vreau sa tin evidenta ca si in vechiul program )
1. cant- val materii prime
2.cant - val produse finite
3.cant - val marfuri (pe care le achizitionez )
4.cant - val diverse (consumabile,ob inventar care le dau in folosinta sau consum )
5.global valorica magazin cu analitic 371.1 ........
va rog sa ma lamuriti
la productie: intru la productie inregistrez productia si cum o vand prin magazin (casa de marcat )cont 707.
la vanzarea marfurilor achizitionate cum le vand prin magazin
am tot incercat si nu reusesc sa vand prin magazin nu -mi apare contul 348 si 378
va rog ajutati-ma daca sunte-ti bun ca deja am ramas in urma cu ianuarie.
Va rog din suflet sa ma ajutati cu detalii concrete daca aveti timp deoarece am tot rasfoit si linkuri darr.. nimic.
AM creat gestiune cantitativ - valorica ( deoarece vreau sa tin evidenta ca si in vechiul program )
1. cant- val materii prime
2.cant - val produse finite
3.cant - val marfuri (pe care le achizitionez )
4.cant - val diverse (consumabile,ob inventar care le dau in folosinta sau consum )
5.global valorica magazin cu analitic 371.1 ........
va rog sa ma lamuriti
la productie: intru la productie inregistrez productia si cum o vand prin magazin (casa de marcat )cont 707.
la vanzarea marfurilor achizitionate cum le vand prin magazin
am tot incercat si nu reusesc sa vand prin magazin nu -mi apare contul 348 si 378
va rog ajutati-ma daca sunte-ti bun ca deja am ramas in urma cu ianuarie.
Re: inregistrare consumuri productie mobila
Iti ajung 2 gestiuni in loc de 5, una cantitativ-valoric si unul global-valoric.
Citeste aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=33355
Daca vrei sa le vinzi in magazin unde ai evidenta global-valoric la pret de vanzare atunci trebuie sa faci un transfer, utilizand meniul "transferuri" (adica din produs finit il transferi pe marfa).
Vanzarea in magazin in acest caz va fi 707.xx.
Daca in prima faza le-ai receptionat pe depozit, la fel trebuie sa le transferi in gestiunea din magazin ca sa il poti vinde.
Citeste aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=33355
Daca vrei sa le vinzi in magazin unde ai evidenta global-valoric la pret de vanzare atunci trebuie sa faci un transfer, utilizand meniul "transferuri" (adica din produs finit il transferi pe marfa).
Vanzarea in magazin in acest caz va fi 707.xx.
Daca in prima faza le-ai receptionat pe depozit, la fel trebuie sa le transferi in gestiunea din magazin ca sa il poti vinde.
Re: inregistrare consumuri productie mobila
Buna din nou,este corect sa imi adune la contul 121 si suma din balanta conte 711 .
Inchidere luna Februarie 2016 121 % 1500
Inchidere luna Februarie 2016 607.1 1500
Inchidere luna Februarie 2016 % 121 4500
Inchidere luna Februarie 2016 707.1 2500
Inchidere luna Februarie 2016 711 2000
Inchidere luna Februarie 2016 121 % 1500
Inchidere luna Februarie 2016 607.1 1500
Inchidere luna Februarie 2016 % 121 4500
Inchidere luna Februarie 2016 707.1 2500
Inchidere luna Februarie 2016 711 2000
Re: inregistrare consumuri productie mobila
De ce să nu fie corect? Ce credeți că e în neregulă?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: inregistrare consumuri productie mobila
Buna ,multumesc pentru raspunsuri nu stiu daca e corect la inchiderea contului 121 la venit sa adauge din cont 711=2000 lei
Va rog sa imi explicati cont 711 se ia in considerare la calculul imp pe profit.
exemplu
productie 2 dormitoare * 10000
345 - 711 2000 Bon de predare / primire
transfer 1 buc din CANT VAL DEPOZIT PE GLOBAL VAL MAGAZIN
371.1 -- 345 1000 Transfer articole
371.1 --- 378.1 666,67 Adaos
371.1 ---- 4428.1 333,33 TVA neexigibila
Vanzare 1 dormitor * 2000 cu tva
4111.00001 ---- 707.1 1666,67 Iesire AD
4111.00001 -----4427 333,33 TVA AD
descarcarea gestiunii
607.1 ---- 371.1 1000 Descarcare marfuri Februarie 2016 MAGAZIN
378.1 ----- 371.1 666,67 Adaos aferent Februarie 2016 MAGAZIN
4428.1 ---- 371.1 333,33 Tva neexigibila Februarie 2016 MAGAZIN
4427 --- 4423 333,33 Inch.TVA luna Februarie 2016
inchiderea
121 % 1000 Inchidere luna Februarie 2016
607.1 1000 Inchidere luna Februarie 2016
% 121 3666,67 Inchidere luna Februarie 2016
707.1 1666,67 Inchidere luna Februarie 2016
711 2000 Inchidere luna Februarie 2016
in balanta sold creditor = 3666,67-1000=2666,67
Va rog sa imi explicati cont 711 se ia in considerare la calculul imp pe profit.
exemplu
productie 2 dormitoare * 10000
345 - 711 2000 Bon de predare / primire
transfer 1 buc din CANT VAL DEPOZIT PE GLOBAL VAL MAGAZIN
371.1 -- 345 1000 Transfer articole
371.1 --- 378.1 666,67 Adaos
371.1 ---- 4428.1 333,33 TVA neexigibila
Vanzare 1 dormitor * 2000 cu tva
4111.00001 ---- 707.1 1666,67 Iesire AD
4111.00001 -----4427 333,33 TVA AD
descarcarea gestiunii
607.1 ---- 371.1 1000 Descarcare marfuri Februarie 2016 MAGAZIN
378.1 ----- 371.1 666,67 Adaos aferent Februarie 2016 MAGAZIN
4428.1 ---- 371.1 333,33 Tva neexigibila Februarie 2016 MAGAZIN
4427 --- 4423 333,33 Inch.TVA luna Februarie 2016
inchiderea
121 % 1000 Inchidere luna Februarie 2016
607.1 1000 Inchidere luna Februarie 2016
% 121 3666,67 Inchidere luna Februarie 2016
707.1 1666,67 Inchidere luna Februarie 2016
711 2000 Inchidere luna Februarie 2016
in balanta sold creditor = 3666,67-1000=2666,67
Re: inregistrare consumuri productie mobila
Buna,cred ca totusi este corect. Daca la calculul impozitului pe profit nu ar intra suma din 711 s-ar inregistra o pierdere.In 711 se aduna toate cheltuielile cu materiile prime, amortizarea, cheltuielile cu salariile, etc care au dus la obtinerea productiei.
am gasit un exemplu clar
Sa presupunem ca acestea sunt singurele operatiuni in 2 ani:
Anul 1:
601 = 301 1.000 lei
345 = 711 1.000 lei
121 = 601 1.000 lei
711 = 121 1.000 lei
Profit 0 (In 711 se aduna toate cheltuielile cu materiile prime, amortizarea, cheltuielile cu salariile, etc care au dus la obtinerea productiei)
Anul viitor vindeti marfa :
4111 = 707 2.000 lei
607 = 371 1.000 lei
Profitul din fabricarea si vanzarea produselor: 1.000 lei.
Daca la calculul impozitului pe profit nu ar intra suma din 711 la sfrsitul anului s-ar inregistra o pierdere de 1.000 de lei (doar cheltuielile din 601) care s-ar acoperi din profitul de 1.000 de lei obtinut in anul urmator din vanzarea produselor, deci practic din productia si vanzarea bunurilor nu se obtine niciun profit.
Daca operatiunile se petrec in acelasi an si contul 711 nu intra la calculul impozitului pe profit , veniturilor din 707 le vin in contrapartida si cheltuielile din 601 si cele din 607, ceea ce evident este incorect.
Cred ca este corect.
am gasit un exemplu clar
Sa presupunem ca acestea sunt singurele operatiuni in 2 ani:
Anul 1:
601 = 301 1.000 lei
345 = 711 1.000 lei
121 = 601 1.000 lei
711 = 121 1.000 lei
Profit 0 (In 711 se aduna toate cheltuielile cu materiile prime, amortizarea, cheltuielile cu salariile, etc care au dus la obtinerea productiei)
Anul viitor vindeti marfa :
4111 = 707 2.000 lei
607 = 371 1.000 lei
Profitul din fabricarea si vanzarea produselor: 1.000 lei.
Daca la calculul impozitului pe profit nu ar intra suma din 711 la sfrsitul anului s-ar inregistra o pierdere de 1.000 de lei (doar cheltuielile din 601) care s-ar acoperi din profitul de 1.000 de lei obtinut in anul urmator din vanzarea produselor, deci practic din productia si vanzarea bunurilor nu se obtine niciun profit.
Daca operatiunile se petrec in acelasi an si contul 711 nu intra la calculul impozitului pe profit , veniturilor din 707 le vin in contrapartida si cheltuielile din 601 si cele din 607, ceea ce evident este incorect.
Cred ca este corect.