Pe luna mai am inregistrat gresit o factura. Era scris pe ea proforma mic intr-un colt si nu am observat la introducerea ei, asa ca am inregistrat intreaga valoare pe 611. Firma e cu tva la incasare, in data de 30.05 s-a platit suma de 2500 lei iar tva-ul aferent a trecut la deductibil si l-am cerut la rambursare.
Avand in vedere ca factura e proforma si nu trebuia sa o inregistrez ce pot sa fac acum?
Ce e de facut in situatia asta? Va rog sa ma luminati.
greseala inregistrare
Re: greseala inregistrare
Să o stornați.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: greseala inregistrare
buna ziua! ce se poate face daca am introdus o factura de cheltuieli cu tva 9 si,dar de fapt nu era purtatoare de tva? declaratiile s-au depus deja
Re: greseala inregistrare
O stornați. Și o înregistrați corect.
Prima linie va fi de stornare și a doua linie va fi înregistrarea corectă.
Prima linie va fi de stornare și a doua linie va fi înregistrarea corectă.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: greseala inregistrare
Am inteles,dar cu ce data? ea a fost inregistrata cu decembrie 2016 si s-au depus declaratiile. va influenta declariile in vreun fel? intreb pt ca sunt la inceput(nepriceputa si mai fac si boacane)
Re: greseala inregistrare
Cu data de azi. La dată document se pune data inițială. Dacă e plătitor de impozit pe profit se ține seama de corecția cheltuielii în D101 pentru 2016, altfel nu e o problemă așa mare.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.