Salutare
PFA, neplătitor de TVa, cu cod de TVA intracomunitar.
Trebui să facturez servicii (tradudere - locul prestării e la sediul clientului) pentru un client din Israel. Acesta mi-a trimis un cod, căruia i-a zis VAT, dar el nu e VAT european.
Facturez normal, fără TVA?
Ce scriu pe factură - CIF-ul de România sau VAT-ID-ul intracomunitar?
Contează dacă acest client este "plătitor de TVA" în Israel?
Mulțumesc.
facturare Israel
Re: facturare Israel
Da, se facturează fără TVA.
Codul normal. Nu se declară în D390.
Nu contează.
Codul normal. Nu se declară în D390.
Nu contează.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: facturare Israel
Mulțumesc
Evident, urmează întrebarea: e vreo problemă dacă folosesc VAT-ID-ul? În general, în afara UE?
Evident, urmează întrebarea: e vreo problemă dacă folosesc VAT-ID-ul? În general, în afara UE?
NU sunt contabil.
Re: facturare Israel
nu. eu vă recomand ca pe facturi să vă apară ambele coduri 

Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.