va rog sa-mi confimati sau nu judecata, concluzionand si din ce am cautat pe forum, ca
pentru o factura emisa de Avangate Amsterdam- cu cod TVA, pentru Client SRL , platitoare de TVA, factura este in ron cu TVA 0,reprezentand abonament bitdefender pe 1 an,
prin inregistrare factura la Intrari- valuta , tip T, moneda ron cu tva 19% se genereaza urmatoarele
- nota contabila 208-404 si 4426-4427
- se inregistreaza imobilizare necorporala, fara clasa, amotizare lunara 6811-2801
- in jurnalul de cumparari am factura Avangate Amsterdam cu TVA, referinta 15-16 Cumparari pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA art 307
- in jurnalul pentru vanzari am factura Avangate Amsterdam fara TVA, referinta 10 bunuri cu taxare inversa
- in d300 / trimestru IV, TVA apare la rd 7.1. Achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
- generez d390 / octombrie si declar maine ca e 25( ca la final de trimestru nu imi genereaza)
Acestea ar fi toate implicatiile?
Sigur d300 ramane trimestrial si d390 e in luna achizitiei?
mersi
p.s. ultima data , prin 2013, cand am inregistrat niste facturi de la Google Irlanda, am fost chemat la Anaf sa le arat ce am declarat prin 390