Rog ajutor inregistrare productie
-
- Mesaje: 9
- Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Rog ajutor inregistrare productie
Inregistrez in cursul lunii 601=301 , productia 345=711 . La sfirsitul lunii 711 il inchid prin 121 si calculez impozit pe profit ? Mentionez ca produsele obtinute nu sint vindute ( in 345 ramine sold ). Multumesc!
Ultima oară modificat Mie Ian 10, 2024 2:08 am de către angelescud, modificat 1 dată în total.
-
- Mesaje: 9
- Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Nu-s lamurit, scuze! 

Ultima oară modificat Mie Ian 10, 2024 2:04 am de către angelescud, modificat 1 dată în total.
Ok. Sa simplificam si sa exemplificam
Un exemplu fictiv:
Produci pantofi. Pentru asta ai nevoie de materii prime: piele, talpa, ata, sireturi, etc.
Materia prima consumata este in valoare de 100000 lei
Din cantitatea respectiva, produci 1000 perechi pantofi, cu un pret standard de 150 lei/pereche
Consumi materia prima:
601 = 301 100000 lei
Costul cu munca (salarii ale personalului productiv) 20000 lei (inclusiv taxele datorate de unitate)
641 = 421
645x=43x
...
Predai la magazie produse finite - 1000 perechi x 150 lei/pereche, rezulta ca:
345 = 711 150000 lei
costul efectiv (simplificat - materii prime+salarii) = 100.000 lei + 20.000 lei = 120.000 lei
Asta inseamna ca ai o diferenta de pret la produse finite (abatere de la pretul standard, de 30.000 lei = 150.000 - 120.000 ps-cef)
ps=pret standard
cef=cost efectiv
711=348 30.000 lei = 30 lei/UM (150-120)
cef/um=120 lei
ps/um =150 lei
La finele lunii, intrucit nu vinzi nimic ai urmatoarea situatie:
Solduri finale inainte de inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
345= SFD = 150.000 lei
348= SFC = 30.000 lei
6xx (total conturi de cheltuieli) = SFD = 100.000 lei materie prima + 20.000 lei salarii si cheltuieli aferente (CAS,Somaj,CASS, etc. datorate de unitate) = 120.000 lei
711 = SFC = 120.000 lei (150.000 - 30.000)
Inchizi conturile de venituri si cheltuieli:
711 = 121 120.000 lei
121 = 6xx 120.000 lei
Profit = 0
In luna urmatoare presupunem ca nu produci nimic ci vinzi din ceea ce ai produs in luna anterioara.
Vinzi 500 perechi de pantofi cu 180 lei/pereche fara TVA
4111 = 701 (500 x 180 lei /UM) = 90.000 lei
4111 = 4427 = 17.100 lei
Descarci gestiunea de produse finite:
711 = 345 (500 x 150 lei/UM) = 75.000 lei
348 = 711 (500 x 30 lei/UM) = 15.000 lei
Inchizi conturile de venituri si cheltuieli:
701 = 121 90.000 lei
121 = 711 60.000 lei
Rezulta ca obtii un profit de 30.000 lei care se poate calcula si astfel (180 lei pv/um - 120 lei/um cef = 60 lei marja /UM. 60 lei/UM x 500 um vindute = 30.000 lei)
Concluzia:
Abia in luna in care vinzi produsele finite, inregistrezi profit si platesti impozit. Cita vreme ai produsele finite pe stoc nu ai cum sa platesti impozit.
De aceea te-am intrebat prin ce inchizi 601. Nu era logic? 601 se inchide tot prin 121, asa ca daca te-ai fi uitat mai atent la ceea ce ai scris chiar tu, vedeai ca lipseste articolul contabil 121 = 601.
Sper ca te-am lamurit acum




Un exemplu fictiv:
Produci pantofi. Pentru asta ai nevoie de materii prime: piele, talpa, ata, sireturi, etc.
Materia prima consumata este in valoare de 100000 lei
Din cantitatea respectiva, produci 1000 perechi pantofi, cu un pret standard de 150 lei/pereche
Consumi materia prima:
601 = 301 100000 lei
Costul cu munca (salarii ale personalului productiv) 20000 lei (inclusiv taxele datorate de unitate)
641 = 421
645x=43x
...
Predai la magazie produse finite - 1000 perechi x 150 lei/pereche, rezulta ca:
345 = 711 150000 lei
costul efectiv (simplificat - materii prime+salarii) = 100.000 lei + 20.000 lei = 120.000 lei
Asta inseamna ca ai o diferenta de pret la produse finite (abatere de la pretul standard, de 30.000 lei = 150.000 - 120.000 ps-cef)
ps=pret standard
cef=cost efectiv
711=348 30.000 lei = 30 lei/UM (150-120)
cef/um=120 lei
ps/um =150 lei
La finele lunii, intrucit nu vinzi nimic ai urmatoarea situatie:
Solduri finale inainte de inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
345= SFD = 150.000 lei
348= SFC = 30.000 lei
6xx (total conturi de cheltuieli) = SFD = 100.000 lei materie prima + 20.000 lei salarii si cheltuieli aferente (CAS,Somaj,CASS, etc. datorate de unitate) = 120.000 lei
711 = SFC = 120.000 lei (150.000 - 30.000)
Inchizi conturile de venituri si cheltuieli:
711 = 121 120.000 lei
121 = 6xx 120.000 lei
Profit = 0
In luna urmatoare presupunem ca nu produci nimic ci vinzi din ceea ce ai produs in luna anterioara.
Vinzi 500 perechi de pantofi cu 180 lei/pereche fara TVA
4111 = 701 (500 x 180 lei /UM) = 90.000 lei
4111 = 4427 = 17.100 lei
Descarci gestiunea de produse finite:
711 = 345 (500 x 150 lei/UM) = 75.000 lei
348 = 711 (500 x 30 lei/UM) = 15.000 lei
Inchizi conturile de venituri si cheltuieli:
701 = 121 90.000 lei
121 = 711 60.000 lei
Rezulta ca obtii un profit de 30.000 lei care se poate calcula si astfel (180 lei pv/um - 120 lei/um cef = 60 lei marja /UM. 60 lei/UM x 500 um vindute = 30.000 lei)
Concluzia:
Abia in luna in care vinzi produsele finite, inregistrezi profit si platesti impozit. Cita vreme ai produsele finite pe stoc nu ai cum sa platesti impozit.
De aceea te-am intrebat prin ce inchizi 601. Nu era logic? 601 se inchide tot prin 121, asa ca daca te-ai fi uitat mai atent la ceea ce ai scris chiar tu, vedeai ca lipseste articolul contabil 121 = 601.
Sper ca te-am lamurit acum



Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Folosesc S pentru productie si am observat o neregula.Dupa transfer in C am urmatoarea situatie in conturi:
345 = 711 sold final
744lei 540lei 204
711 = 345
740lei 744lei
711 mi-l inchide cu suma de 204
In creditul 121 apare o suma mai mica cu 540 lei fata de total venituri.
Este ceva care nu merge bine ? Cum Corectez.
Multumesc.
345 = 711 sold final
744lei 540lei 204
711 = 345
740lei 744lei
711 mi-l inchide cu suma de 204
In creditul 121 apare o suma mai mica cu 540 lei fata de total venituri.
Este ceva care nu merge bine ? Cum Corectez.
Multumesc.
Nu trebuie sa corectezi nimic. Prin contul 121 se inregistreaza doar soldul debitor sau creditor (dupa caz) - inainte de inchiderea efectiva a conturilor de venituri si cheltuieli, al contului 711.
Uita-te cu atentie la inregistrarile contabile:
345 = 711 cu nivelul productiei inregistrate
711 = 345 cu c/v produselor finite
121 = 711 cu soldul C ramas
sau
711 = 121 cu soldul D ramas
De altfel si in bilant, daca te uiti la Rd.5 sau 6 in formularul 20 vei vedea ca se trece doar influenta anuala a sumelor care s-au inchis prin 121 din contul 711
Uita-te cu atentie la inregistrarile contabile:
345 = 711 cu nivelul productiei inregistrate
711 = 345 cu c/v produselor finite
121 = 711 cu soldul C ramas
sau
711 = 121 cu soldul D ramas
De altfel si in bilant, daca te uiti la Rd.5 sau 6 in formularul 20 vei vedea ca se trece doar influenta anuala a sumelor care s-au inchis prin 121 din contul 711
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
ah, chiar ! cum trebe sa facem acolo, sa includem da sau nu aceasta suma in contul de profit si pierderi.....
de ex in cazul meu sunt articole pe stoc, nici macar productie propriu-zisa, ci de ex agatatoare celulare poli tm facute dupa reteta ( cleme agtat la kg si snur la ml)
nu e un venit efectiv...deci ce fac cu acel debit de care sunt intrebata de saga la bilant daca il includ sau nu in ct prof si pierd ???
de ex in cazul meu sunt articole pe stoc, nici macar productie propriu-zisa, ci de ex agatatoare celulare poli tm facute dupa reteta ( cleme agtat la kg si snur la ml)
nu e un venit efectiv...deci ce fac cu acel debit de care sunt intrebata de saga la bilant daca il includ sau nu in ct prof si pierd ???
Concluzia este momentul in care te-ai plictisit sa mai gandesti...
Re: Rog ajutor inregistrare productie
Salutare,
Am inceput de curand sa folosesc partea de productie a acestui minunat soft si am o nelamurire legata de contul 348. Nelamurire in sensul ca, cel putin automat, nu se genereaza nicio inregistrare. Am facut o simulare conform exemplului de mai sus, profitul rezultat fiind de 45000 si nu 30000 cum ar fi corect.
Deci, ce ar trebui facut/setat ca programul sa genereze si nota aferenta diferentei de pret (711=348). La iesiri imi apare 15000 adaosul, dar, dupa inchiderea lunii, 348-u ramane de neinduplecat
.Am verificat si la tipuri de articole si contul exista, dar nu-mi dau seama ce trebuie configurat. Va rog putin ajutor.
Am inceput de curand sa folosesc partea de productie a acestui minunat soft si am o nelamurire legata de contul 348. Nelamurire in sensul ca, cel putin automat, nu se genereaza nicio inregistrare. Am facut o simulare conform exemplului de mai sus, profitul rezultat fiind de 45000 si nu 30000 cum ar fi corect.
Deci, ce ar trebui facut/setat ca programul sa genereze si nota aferenta diferentei de pret (711=348). La iesiri imi apare 15000 adaosul, dar, dupa inchiderea lunii, 348-u ramane de neinduplecat

Re:
Programul nu face automat aceasta NC.Trebuie facuta manual in Operatii>ArticoleContabile.tomac scrie:Descarci gestiunea de produse finite:
........
348 = 711 (500 x 30 lei/UM) = 15.000 lei
O posibila explicatie (imi dau cu presupusul!):
Modul de tinere a gestiunii fiind cantitativ valoric, diferentele de pret se calculeaza in functie de cantitatea iesita (nr.buc) nu in functie de valoare (cazul global valoric unde se aplica formula de calcul a celebrului K).Putem avea mai multe produse finite, deci mai multe diferente de pret.Un program...mai trebuie ajutat din cand in cand
Re: Rog ajutor inregistrare productie
m-am gandit si la varianta asta, dar lenesul din mine n-a vrut s-o accepte.
multam frumos d-nu eugen.
multam frumos d-nu eugen.
-
- Mesaje: 402
- Membru din: Mar Iul 11, 2006 12:00 am
Re: Rog ajutor inregistrare productie
Ma alatur si eu acestui topic cu o intrebare: pentru soldul creditor al contului 711 la 31.12.2010, care se inchide evident prin 121, se plateste impozit pe profit sau acolo in registru unde se calculeaza acest impozit il trecem la deductibil, si atunci nu mai platim? Va multumesc.