NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
-
lomnasanua
- Mesaje: 3
- Membru din: Vin Sep 13, 2024 8:29 pm
NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Buna ziua!
Sunt o firma care comercializeaza bunuri, pentru fiecare vanzare emit factura pe care o transmit in spv ( persoane fizice si persoane juridice). Facturile emise sunt incasate fie cu bon fiscal (numerar sau card - POS) fie cu OP. in fiecare luna am primit de la ANAF "NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA" cu diferente substantiale de TVA colectat. din analizele facute am constatat ca aceste diferente sunt aproximativ egale cu incasarile prin casa de marcat. Nu stiu daca gresesc undeva in completarea declaratiilor ( d394). Ati avut astfel de probleme?
Sunt o firma care comercializeaza bunuri, pentru fiecare vanzare emit factura pe care o transmit in spv ( persoane fizice si persoane juridice). Facturile emise sunt incasate fie cu bon fiscal (numerar sau card - POS) fie cu OP. in fiecare luna am primit de la ANAF "NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA" cu diferente substantiale de TVA colectat. din analizele facute am constatat ca aceste diferente sunt aproximativ egale cu incasarile prin casa de marcat. Nu stiu daca gresesc undeva in completarea declaratiilor ( d394). Ati avut astfel de probleme?
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Aveti grija sa emiteti facturile care au si bon fiscal cu tipul f in iesiri.
-
lomnasanua
- Mesaje: 3
- Membru din: Vin Sep 13, 2024 8:29 pm
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
asa emitem facturile care au bon fiscal...cu "f"
nu inteleg de ce se dubleaza suma transmisa prin casa de marcat si in D394
nu inteleg de ce se dubleaza suma transmisa prin casa de marcat si in D394
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
La detalii in fisierul cu e-facturi (P300) nu trebuiesc sa apara facturile cu f la VANZARI. Iar la P300_Amef trebuie sa aveti toate incasarile de pe casele de marcat.
- balazse246
- Mesaje: 3044
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
O data ce ai emis o factura (tip "f") incasata prin bon fiscal, atunci din raportul Z inregistrat in program scazi din valoarea acelui bon.
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Le dublează din 394. Am mai explicat asta. Facturile emise în baza bonului și trimise în e-factura cu cod 751 - adică acelea operate tip "f" în program - sunt dublate din 394.
Cum se întâmplă asta?
- se emite bonul - acesta pleacă la ANAF în sistemul e-Case - aici e înregistrat pentru prima dată la ANAF.
- se emite factura către client, în baza bonului fiscal. Aceasta se trimite obligatoriu la ANAF în sistemul e-factura. Așadar, aceeași vânzare, aici apare a doua oară înregistrată la ANAF. Dar dacă se trimite folosindu-se codul 751 al facturii, atunci ANAF o ignoră și o socotește o singură dată.
- la finele lunii se întocmește și se depune D394 care conține TOATE FACTURILE EMISE - indiferent că sunt sau nu emise în baza unui bon fiscal. Aici însă ANAF nu are informație legată de tip, așadar nu știe din D394 dacă factura a fost sau nu emisă în baza bonului fiscal. De aceea chiar dacă factura emisă în baza bonului fiscal a fost trimisă cu cod 751 - Factură pentru informații contabile, din declarația 394 ANAF o mai ia încă o dată ca sursă de informații. Și nu știe să o scadă pentru că nu are informația care să-i spună că cea din 394 este sau nu emisă în baza unui bon. În D394 apare că s-a emis o factură. Nu și tipul ei.
Motivul pentru asta este că vorbim despre D394 o declarație absolut perimată în contextul actual, apărută în 2007 și cu o ultimă modificare acum 14 ani - adică prin 2011. Ea nu mai este adaptată realității anului 2025. Să nu spun că în contextul e-factura și SAFT este o declarație complet inutilă care nu face altceva decât să complice lucrurile.
Ce este tragic însă, este faptul că cei de la ANAF știu toate astea și până acum nu au făcut absolut nimic să corecteze ceva ori să anuleze naibii această declarație.
Cum se întâmplă asta?
- se emite bonul - acesta pleacă la ANAF în sistemul e-Case - aici e înregistrat pentru prima dată la ANAF.
- se emite factura către client, în baza bonului fiscal. Aceasta se trimite obligatoriu la ANAF în sistemul e-factura. Așadar, aceeași vânzare, aici apare a doua oară înregistrată la ANAF. Dar dacă se trimite folosindu-se codul 751 al facturii, atunci ANAF o ignoră și o socotește o singură dată.
- la finele lunii se întocmește și se depune D394 care conține TOATE FACTURILE EMISE - indiferent că sunt sau nu emise în baza unui bon fiscal. Aici însă ANAF nu are informație legată de tip, așadar nu știe din D394 dacă factura a fost sau nu emisă în baza bonului fiscal. De aceea chiar dacă factura emisă în baza bonului fiscal a fost trimisă cu cod 751 - Factură pentru informații contabile, din declarația 394 ANAF o mai ia încă o dată ca sursă de informații. Și nu știe să o scadă pentru că nu are informația care să-i spună că cea din 394 este sau nu emisă în baza unui bon. În D394 apare că s-a emis o factură. Nu și tipul ei.
Motivul pentru asta este că vorbim despre D394 o declarație absolut perimată în contextul actual, apărută în 2007 și cu o ultimă modificare acum 14 ani - adică prin 2011. Ea nu mai este adaptată realității anului 2025. Să nu spun că în contextul e-factura și SAFT este o declarație complet inutilă care nu face altceva decât să complice lucrurile.
Ce este tragic însă, este faptul că cei de la ANAF știu toate astea și până acum nu au făcut absolut nimic să corecteze ceva ori să anuleze naibii această declarație.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
lomnasanua
- Mesaje: 3
- Membru din: Vin Sep 13, 2024 8:29 pm
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Va multumesc!
-
nicolaek98
- Mesaje: 1
- Membru din: Mie Mar 04, 2015 4:22 pm
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Si eu am aceeasi problema.Sa inteleg ca pana nu modifica 394,in fiecare luna o sa primim notificare pentru sumele dublate?
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Buna ziua,
am primit si eu o notificare de confirmare Ro e-tva. Am comert cu amanuntul cu case de marcat si doar cate 3-4 facturi pe luna incasate prin banca sau cash cu chitanta, caci nu sunt cu marfa . In luna iulie am avut un bon batut gresit pe casa de marcat, insa intre tva-ul colectat eronat de pe bon si tva -ul din decontul precompletat de anaf este o diferenta de 350 lei . Nu gasesc de unde provine, probabil nu s-a inregistrat la ei un Z......cum explic aceasta diferenta daca nu stiu exact de unde provine ?
am primit si eu o notificare de confirmare Ro e-tva. Am comert cu amanuntul cu case de marcat si doar cate 3-4 facturi pe luna incasate prin banca sau cash cu chitanta, caci nu sunt cu marfa . In luna iulie am avut un bon batut gresit pe casa de marcat, insa intre tva-ul colectat eronat de pe bon si tva -ul din decontul precompletat de anaf este o diferenta de 350 lei . Nu gasesc de unde provine, probabil nu s-a inregistrat la ei un Z......cum explic aceasta diferenta daca nu stiu exact de unde provine ?
- balazse246
- Mesaje: 3044
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
In mod normal exista un detaliat pentru TVA-ul precompletat, vezi daca nu de acolo poti obtine detalii.
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Buna dimineata,
Multumesc, dar de unde pot descarca ,, detaliat pentru TVA-ul precompletat" ? Este vorba despre Decontul precompletat de anaf?
Multumesc, dar de unde pot descarca ,, detaliat pentru TVA-ul precompletat" ? Este vorba despre Decontul precompletat de anaf?
-
tobosv790
- Mesaje: 2520
- Membru din: Mie Mai 06, 2009 12:00 am
- Localitate: Locuinta mea de vara (si nu numai) e... la tara
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Pe unde incarc in SPV un raspuns la o notificare de conformare e-tva? Nu gasesc. Multumesc!
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
Transmiterea raspunsului se face prin intermediul Formularului de contact din SPV, la categoria Asistenta si indrumare de specialitate in domeniul fiscal.
Re: NOTIFICARE DE CONFORMARE RO e-TVA
.. eu stiam ca s-a suspendat pana la 31.12.2025 obligatia de a raspunde la Notificarea de conformare .. si nu "te lucreaza" nici la riscul fiscal !
Articolul V din ORDONANȚA nr. 22 din 28 august 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 august 2025 prevede:
(1) Aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (8)-(10), art. 7 și 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2024 privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2025.
(2) În cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin. (3)-(8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea dispozițiilor art. 5-8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2024, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2025.
Articolul V din ORDONANȚA nr. 22 din 28 august 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 august 2025 prevede:
(1) Aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (8)-(10), art. 7 și 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2024 privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2025.
(2) În cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin. (3)-(8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea dispozițiilor art. 5-8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2024, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2025.